Faktúra č. DFB/23/0162

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0162
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 24.11.2023
  • Celková hodnota: 920,23 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/23/0020
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/23/0020 Objednávame si u Vás tonery: Canon CRG 719 Black – počet ks 10 Canon CRG 737 Black – 5 ks HP CE 255 A Black – 2 ks Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Ing. Marko Machala - MIP EAST 33877912 0,00 € 14.11.2023 14.11.2023 Objednávka
Tlačiť