Faktúra č. DFB/23/0081

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0081
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 21.06.2023
  • Celková hodnota: 37,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/23/0007
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/23/0007 Objednávame tovar podľa vlastného výberu v hodnote 37,80 €. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Pointa Fecko, s.r.o. 36492850 0,00 € 21.06.2023 21.06.2023 Objednávka
Tlačiť