Faktúra č. DFB/23/0035

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0035
  • Popis fakturovaného plnenia: strava a ubytovanie v zariadení počas porady riaditeľov stredných škôl v termíne 02. -03.03.2023
  • Dátum doručenia: 06.03.2023
  • Celková hodnota: 108,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/23/0001
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/23/0001 Objednávame si u Vás ubytovanie z 2/3. marca 2023 a stravu pre Mgr. Stanislava Kolpaka riaditeľa školy - porada riaditeľov škôl PSK Prešov. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Škola v prírode "Detský raj" Tatranská Lesná 00186759 0,00 € 01.03.2023 06.03.2023 Objednávka
Tlačiť