Faktúra č. DFB/23/0028

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0028
  • Popis fakturovaného plnenia: školské tlačivá
  • Dátum doručenia: 20.02.2023
  • Celková hodnota: 38,45 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/22/0011
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/22/0011 Objednávame si u Vás školské tlačivá podľa prílohy. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačiv,a.s. 31331131 0,00 € 08.07.2022 08.07.2022 Objednávka
Tlačiť