Faktúra č. DFB/23/0010

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčt. elektrickej energie za obdobie 01.01.2022-31.12.2022
  • Dátum doručenia: 13.01.2023
  • Celková hodnota: 334,06 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1131196
  • Dátum zverejnenia: 03.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť