Faktúra č. DFB/22/0167

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0167
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky - VP
  • Dátum doručenia: 20.12.2022
  • Celková hodnota: 1 038,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/22/0040
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/22/0040 Objednávame si u Vás: - Basketbalová lopta Molten - 10 ks - Volejbalová lopta Mikasa - 8 ks - Jednoručné činky 2x2kg - 1 pár - Jednoručné činky 2x3kg - 1 pár - Jednoručné činky 2x5kg - 1 pár - Kettlebell 4 kg - 1 ks - Kettlebell 6 kg - 1 ks - Kettlebell 8 Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 MOSK,s.r.o. 48111821 0,00 € 19.12.2022 20.12.2022 Objednávka
Tlačiť