Faktúra č. DFB/22/0167
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: MOSK,s.r.o.
- IČO: 48111821
- Adresa: Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0167
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky - VP
- Dátum doručenia: 20.12.2022
- Celková hodnota: 1 038,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/22/0040
- Dátum zverejnenia: 23.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OV/22/0040 | Objednávame si u Vás: - Basketbalová lopta Molten - 10 ks - Volejbalová lopta Mikasa - 8 ks - Jednoručné činky 2x2kg - 1 pár - Jednoručné činky 2x3kg - 1 pár - Jednoručné činky 2x5kg - 1 pár - Kettlebell 4 kg - 1 ks - Kettlebell 6 kg - 1 ks - Kettlebell 8 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | MOSK,s.r.o. | 48111821 | 0,00 € | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Objednávka |