Faktúra č. DFB/22/0155
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: Pointa Fecko, s.r.o.
- IČO: 36492850
- Adresa: Tekeľová 3, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0155
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 07.12.2022
- Celková hodnota: 290,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/22/0035
- Dátum zverejnenia: 13.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OV/22/0035 | Objednávame si u Vás čistiaci materiál podľa vlastného výberu. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | Pointa Fecko, s.r.o. | 36492850 | 0,00 € | 07.12.2022 | 08.12.2022 | Objednávka |