Faktúra č. DFB/22/0153

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0153
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 07.12.2022
  • Celková hodnota: 194,33 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/22/0030
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/22/0030 Objednávame si tovar podľa vlastného výberu. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 OBI Slovakia s. r. o. 48258946 0,00 € 06.12.2022 07.12.2022 Objednávka
Tlačiť