Faktúra č. DFB/22/0143

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0143
  • Popis fakturovaného plnenia: deratizačné práce
  • Dátum doručenia: 30.11.2022
  • Celková hodnota: 576,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/22/0029
  • Dátum zverejnenia: 08.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/22/0029 Objednávame si deratizáciu SPŠ stavebnej Prešov. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 DLC s.r.o. 45901872 0,00 € 21.11.2022 22.11.2022 Objednávka
Tlačiť