Faktúra č. DFB/22/0138

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0138
  • Popis fakturovaného plnenia: WiFi router a adaptér
  • Dátum doručenia: 14.11.2022
  • Celková hodnota: 727,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/22/0024
  • Dátum zverejnenia: 19.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/22/0024 Objednávame si u Vás WiFi zariadenie aj s adaptérom Ubiquiti U 6-LR v počte 3 ks. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 D.Media,s.r.o. 36487708 0,00 € 08.11.2022 09.11.2022 Objednávka
Tlačiť