Faktúra č. DFB/22/0125

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0125
  • Popis fakturovaného plnenia: Office 365 A3 od 21.09.2022 do 20.10.2022
  • Dátum doručenia: 14.10.2022
  • Celková hodnota: 103,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/2021/0002
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť