Faktúra č. DFB/22/0103

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0103
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba elektrickej energie za obdobie 01.08.2022-31.08.2022
  • Dátum doručenia: 08.09.2022
  • Celková hodnota: 360,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1131196
  • Dátum zverejnenia: 15.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť