Faktúra č. DFB/22/0090

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0090
  • Popis fakturovaného plnenia: vývoz fekálií a splaškov zo žumpy na školskej chate Alpinka r.o. Domaša
  • Dátum doručenia: 15.07.2022
  • Celková hodnota: 88,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/22/0012
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/22/0012 Objednávame u Vás vývoz fekálií na školskej chate Alpínka - rekreačná oblasť Domaša - Valkov. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Pala Marek 37655621 0,00 € 11.07.2022 11.07.2022 Objednávka
Tlačiť