Faktúra č. DFB/21/0172

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0172
  • Popis fakturovaného plnenia: neónové trubice
  • Dátum doručenia: 20.12.2021
  • Celková hodnota: 162,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/21/0045
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/21/0045 Objednávame U Vás neónové trubice: 60 cm - 50 ks 120 cm - 50 ks Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Ing.Miroslav Mularčík - MOVYROB 10739254 0,00 € 17.12.2021 17.12.2021 Objednávka
Tlačiť