Faktúra č. DFB/21/0153

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0153
  • Popis fakturovaného plnenia: respirátory FFP2
  • Dátum doručenia: 06.12.2021
  • Celková hodnota: 413,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/21/0035
  • Dátum zverejnenia: 08.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/21/0035 Objednávame s u Vás 600 ks respirátorov. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Alena Tkáčová - AKL 37258672 0,00 € 03.12.2021 03.12.2021 Objednávka
Tlačiť