Faktúra č. DFB/21/0140

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0140
  • Popis fakturovaného plnenia: List-bianco-s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR
  • Dátum doručenia: 18.11.2021
  • Celková hodnota: 144,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/21/0007
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/21/0007 Objednávame u Vás vývoz fekálií na školskej chate Alpínka - rekreačná oblasť Domaša - Valkov. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Pala Marek 37655621 0,00 € 22.06.2021 23.06.2021 Objednávka
OV/21/0007 Objednávame si u Vás školské tlačivá podľa prílohy. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačiv,a.s. 31331131 0,00 € 06.07.2021 07.07.2021 Objednávka
Tlačiť