Faktúra č. DFB/21/0033

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0033
  • Popis fakturovaného plnenia: režijné náklady za stravovanie zamestnancov za mesiac 02/2021
  • Dátum doručenia: 12.03.2021
  • Celková hodnota: 51,15 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 28/2019/DOZ
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
28/2019/DOZ Zmluva o poskytovaní stravovania Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17017882 Iné 0,00 € 30.08.2019 30.08.2019 Ing.Jozef Tumidalský Zmluva
Tlačiť