Faktúra č. DFB/21/0022

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0022
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
  • Dátum doručenia: 05.02.2021
  • Celková hodnota: 1 315,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/21/0003
  • Dátum zverejnenia: 11.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/21/0003 Objednávame si stravné lístky v počte 342 ks v hodnote 3,83 €. Osobný odber. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. 36391000 0,00 € 02.02.2021 02.02.2021 Objednávka
Tlačiť