Faktúra č. DFB/20/0141

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0141
  • Popis fakturovaného plnenia: notebooky
  • Dátum doručenia: 26.10.2020
  • Celková hodnota: 11 200,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/20/0029
  • Dátum zverejnenia: 30.10.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/20/0029 Objednávame si notebooky v sume 11 200,-€. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 D.Media,s.r.o. 36487708 0,00 € 23.10.2020 24.10.2020 Objednávka
OV/20/0029 Objednávame si u Vás opravu vstupnej posuvnej brány do areálu školy podľa priloženej cenovej ponuky. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 SIJUKO, spol. s. r. o. 36504050 0,00 € 22.10.2020 23.10.2020 Objednávka
Tlačiť