Faktúra č. DFB/20/0134

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0134
  • Popis fakturovaného plnenia: dezinfekčné prostriedky - COVID 19
  • Dátum doručenia: 15.10.2020
  • Celková hodnota: 1 922,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/20/0027
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/20/0027 Objednávame si dezinfekčné prostriedky Covid 19 v sume 1922,-€. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Pointa Fecko, s.r.o. 36492850 0,00 € 13.10.2020 14.10.2020 Objednávka
Tlačiť