Faktúra č. DFB/20/0105

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0105
  • Popis fakturovaného plnenia: dezinfekčné prostriedky COVID 19
  • Dátum doručenia: 07.09.2020
  • Celková hodnota: 2 297,87 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/20/0014
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/20/0014 Objednávame si dezinfekčné prostriedky podľa vlastného výberu COVID 19. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Pointa Fecko, s.r.o. 36492850 0,00 € 04.09.2020 05.09.2020 Objednávka
Tlačiť