Faktúra č. DFB/20/0100

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0100
  • Popis fakturovaného plnenia: cestovné náhrady - pracovná porada riaditeľov škôl od 05.08 - 26.08.2020
  • Dátum doručenia: 27.08.2020
  • Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/20/0013
  • Dátum zverejnenia: 08.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/20/0013 Objednávame si u Vás ubytovanie z 25./26. 8. 2020 a stravu podanú na porade riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Škola v prírode "Detský raj" Tatranská Lesná 00186759 0,00 € 21.08.2020 22.08.2020 Objednávka
Tlačiť