Faktúra č. DFB/20/0038

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0038
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický a dezinfekčný tovar
  • Dátum doručenia: 27.03.2020
  • Celková hodnota: 70,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/20/0003
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/20/0003 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Pointa Fecko, s.r.o. 36492850 0,00 € 09.03.2020 10.03.2020 Objednávka
Tlačiť