Faktúra č. DFB/19/0178

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0178
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 11.12.2019
  • Celková hodnota: 925,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/19/0047
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/19/0047 Objednávame si servis tlačiarne a tonery podľa vlastného výberu. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Ing. Marko Machala - MIP EAST 33877912 0,00 € 04.12.2019 05.12.2019 Objednávka
Tlačiť