Faktúra č. DFB/19/0173

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0173
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 10.12.2019
  • Celková hodnota: 722,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/19/0050
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/19/0050 Objednávame si kancelársky materiál podľa vlastného výberu. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Pointa Fecko, s.r.o. 36492850 0,00 € 05.12.2019 06.12.2019 Objednávka
Tlačiť