Faktúra č. DFB/19/0167

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0167
  • Popis fakturovaného plnenia: deratizačné práce
  • Dátum doručenia: 06.12.2019
  • Celková hodnota: 576,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/19/0048
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/19/0048 Objednávame si deratizáciu v objekte školy. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 DLC s.r.o. 45901872 0,00 € 04.12.2019 05.12.2019 Objednávka
Tlačiť