Faktúra č. DFB/19/0166

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0166
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 05.12.2019
  • Celková hodnota: 306,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/19/0049
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/19/0049 Objednávame si čistiace prostriedky podľa prílohy. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Pointa Fecko, s.r.o. 36492850 0,00 € 05.12.2019 06.12.2019 Objednávka
Tlačiť