Faktúra č. DFB/19/0149

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0149
  • Popis fakturovaného plnenia: servis výpočtovej techniky
  • Dátum doručenia: 08.11.2019
  • Celková hodnota: 276,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/19/0038
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/19/0038 Objednávame si u Vás servis výpočtovej techniky školy. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 D.Media,s.r.o. 36487708 0,00 € 04.11.2019 06.11.2019 Objednávka
OV/19/0038 Objednávame u Vás reklamné tašky s potlačou v počte 150 ks. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Marek Kriška - CompuArts 36904601 0,00 € 16.10.2019 17.10.2019 Objednávka
Tlačiť