Faktúra č. DFB/19/0142

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0142
  • Popis fakturovaného plnenia: réžijné náklady k odstravovaným obedom 09/2019
  • Dátum doručenia: 29.10.2019
  • Celková hodnota: 796,95 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 28/2019/DOZ
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
28/2019/DOZ Zmluva o poskytovaní stravovania Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17017882 Iné 0,00 € 30.08.2019 30.08.2019 Ing.Jozef Tumidalský Zmluva
Tlačiť