Faktúra č. DFB/19/0128

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0128
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 04.10.2019
  • Celková hodnota: 46,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/19/0035
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/19/0035 Objednávame u Vás kancelársky materiál podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 46,32 €. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Pointa Fecko, s.r.o. 36492850 0,00 € 03.10.2019 04.10.2019 Objednávka
Tlačiť