Faktúra č. DFB/19/0122

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0122
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál k výpočtovej technike
  • Dátum doručenia: 25.09.2019
  • Celková hodnota: 158,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/19/0032
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/19/0032 Objednávame WIFI Router v počte 1 ks a PC - myš v počte 5 ks. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 D.Media,s.r.o. 36487708 0,00 € 24.09.2019 25.09.2019 Objednávka
Tlačiť