Faktúra č. DFB/19/0100

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0100
  • Popis fakturovaného plnenia: školské tlačivá
  • Dátum doručenia: 19.07.2019
  • Celková hodnota: 29,03 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/19/0021
  • Dátum zverejnenia: 30.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/19/0021 Objednávame si školské tlačivá podľa prílohy. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačiv,a.s. 31331131 0,00 € 26.06.2019 27.06.2019 Objednávka
Tlačiť