Faktúra č. DFB/19/0081

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0081
  • Popis fakturovaného plnenia: vývoz fekálií školská chata Alpinka - rekreačná oblasť Domaša- Valkov
  • Dátum doručenia: 13.06.2019
  • Celková hodnota: 85,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/19/0015
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/19/0015 Objednávame u Vás vývoz fekálií na školskej chate Alpínka - rekreačná oblasť Domaša - Valkov. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Pala Marek 37655621 0,00 € 28.05.2019 29.05.2019 Objednávka
Tlačiť