Faktúra č. DFB/19/0052

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0052
  • Popis fakturovaného plnenia: výroba a tlač certifikátov a diplomov, zosilňovač WIFI, adaptér a tonery - KK SOČ 2019
  • Dátum doručenia: 08.04.2019
  • Celková hodnota: 280,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/19/0012
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/19/0012 Objednávame u Vás výrobu a tlač certifikátov a diplomov, zosilňovač WIFI, adaptér a tonery. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 D.Media,s.r.o. 36487708 0,00 € 03.04.2019 04.04.2019 Objednávka
Tlačiť