Faktúra č. DFB/19/0044

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0044
  • Popis fakturovaného plnenia: reklamné predmety - SOČ, krajské kolo
  • Dátum doručenia: 28.03.2019
  • Celková hodnota: 124,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/19/0010
  • Dátum zverejnenia: 02.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/19/0010 Objednávame u Vás reklamné tašky s potlačou v počte 130 ks. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Marek Kriška - CompuArts 36904601 0,00 € 25.03.2019 26.03.2019 Objednávka
Tlačiť