Faktúra č. DFB/19/0042

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0042
  • Popis fakturovaného plnenia: Tesco poukážky - SOČ, krajské kolo
  • Dátum doručenia: 20.03.2019
  • Celková hodnota: 680,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/19/0008
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/19/0008 Objednávame u Vás Tesco poukažky - 2 EUR v počte 170 ks a Tesco poukažky - 5 EUR v počte 68 ks. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 TESCO STORES SR, a.s. 31321828 0,00 € 20.03.2019 21.03.2019 Objednávka
Tlačiť