Faktúra č. DFB/19/0038

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0038
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné a povrchová voda za obdobie od 30012019 do 27022019
  • Dátum doručenia: 06.03.2019
  • Celková hodnota: 402,72 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 4/DOZ-4
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť