Faktúra č. DFB/19/0024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0024
  • Popis fakturovaného plnenia: za poskytnuté skipasy - lyžiarsky kurz od 28.01.19 - do 01.02.2019, Ždiar
  • Dátum doručenia: 05.02.2019
  • Celková hodnota: 1 260,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/19/0002
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/19/0002 Objednávame u Vás SKIPAS v počte 36 ks pre účastníkov lyžiarského kurzu. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 SKICENTRUM Strednica - Ždiar, a. s. 36506435 0,00 € 28.01.2019 29.01.2019 Objednávka
Tlačiť