Faktúra č. DFB/18/0151

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0151
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery - VP
  • Dátum doručenia: 11.12.2018
  • Celková hodnota: 561,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0024
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0024 Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu v hodnote 561,88 €. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Ing. Marko Machala - MIP EAST 33877912 0,00 € 04.12.2018 05.12.2018 Objednávka
Tlačiť