Faktúra č. DFB/18/0149

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0149
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál pre drobnú údržbu
  • Dátum doručenia: 07.12.2018
  • Celková hodnota: 193,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0026
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0026 Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu v hodnote 193,90 €. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 0,00 € 06.12.2018 07.12.2018 Objednávka
Tlačiť