Faktúra č. DFB/18/0136

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0136
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 12.11.2018
  • Celková hodnota: 60,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0019
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0019 Objednávame u Vás čistiaci materiál podľa prílohy. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Pointa Fecko, s.r.o. 36492850 0,00 € 24.10.2018 25.10.2018 Objednávka
Tlačiť