Faktúra č. DFB/18/0123

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0123
  • Popis fakturovaného plnenia: tlačivá - list bianco s vodotlačou
  • Dátum doručenia: 12.10.2018
  • Celková hodnota: 87,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0008
  • Dátum zverejnenia: 20.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0008 Objednávame u Vás školské tlačivá podľa prílohy. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačiv,a.s. 31331131 0,00 € 06.07.2018 07.07.2018 Objednávka
Tlačiť