Faktúra č. DFB/18/0105

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0105
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 27.09.2018
  • Celková hodnota: 60,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0014
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0014 Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 60,72 €. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Pointa Fecko, s.r.o. 36492850 0,00 € 26.09.2018 27.09.2018 Objednávka
Tlačiť