Faktúra č. DFB/18/0094

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0094
  • Popis fakturovaného plnenia: vývoz žumpy na školskej chate Alpinka, Domaša - Valkov
  • Dátum doručenia: 16.08.2018
  • Celková hodnota: 80,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0009
  • Dátum zverejnenia: 17.08.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0009 Objednávame u Vás vývoz fekálií na školskej chate Alpínka - rekreačná oblasť Domaša - Valkov. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Pala Marek 37655621 0,00 € 11.07.2018 12.07.2018 Objednávka
Tlačiť