Faktúra č. DFB/18/0085

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0085
  • Popis fakturovaného plnenia: náhradný materiál
  • Dátum doručenia: 06.08.2018
  • Celková hodnota: 294,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0010
  • Dátum zverejnenia: 09.08.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0010 Objednávame u Vás ponorné čerpadlo. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 PUMPEG, s.r.o. 36498599 0,00 € 03.08.2018 04.08.2018 Objednávka
Tlačiť