Faktúra č. DFB/18/0065

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0065
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby - VP
  • Dátum doručenia: 12.06.2018
  • Celková hodnota: 435,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0006
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0006 Objednávame u Vás kancelársky papier a kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 435,24 €. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Pointa Fecko, s.r.o. 36492850 0,00 € 11.06.2018 13.06.2018 Objednávka
Tlačiť