Faktúra č. DFB/16/0141
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Marko Machala - MIP EAST
- IČO: 33877912
- Adresa: Masaryková 27, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0141
- Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarne
- Dátum doručenia: 08.12.2016
- Celková hodnota: 613,13 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/16/0025
- Dátum zverejnenia: 16.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OV/16/0025 | Objednávame u Vás tonery do tlačiarní podľa cenovej ponuky. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | Ing. Marko Machala - MIP EAST | 33877912 | 0,00 € | 05.12.2016 | 07.12.2016 | Objednávka |