Faktúra č. DFB/16/0141

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0141
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarne
  • Dátum doručenia: 08.12.2016
  • Celková hodnota: 613,13 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/16/0025
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/16/0025 Objednávame u Vás tonery do tlačiarní podľa cenovej ponuky. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Ing. Marko Machala - MIP EAST 33877912 0,00 € 05.12.2016 07.12.2016 Objednávka
Tlačiť