Faktúra č. DFB/16/0114

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0114
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 10.10.2016
  • Celková hodnota: 78,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/16/0020
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/16/0020 Objednávame u Vás toner do tlačiarne CANON CRG-137/337/737 počte 2 ks. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 D.Media,s.r.o. 36487708 0,00 € 04.10.2016 07.10.2016 Objednávka
Tlačiť