Faktúra č. DFB/16/0005

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0005
  • Popis fakturovaného plnenia: poskytnuté služby za lyžiarsky kurz v termíne 25.1.2016 - 29. 1. 2016
  • Dátum doručenia: 14.01.2016
  • Celková hodnota: 5 290,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/16/0002
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/16/0002 Objednávame u Vás služby spojené s realizáciou LK v termíne od 25. 1. 2016 - 29. 1. 2016. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Detská rekreácia s.r.o. 51829495 0,00 € 13.01.2016 21.01.2016 Objednávka
OV/16/0002 Objednávame u Vás digitálnu učebnicu fyziky pre SŠ - školská licencia učiteľská - počet učiteľov fyziky:2. Prehliadač bude Google Chrome v celkovej sume 312,-€ s DPH. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 KVANT spol. s.r.o. 31398294 0,00 € 26.02.2016 27.02.2016 Objednávka
Tlačiť