Faktúra č. DFB/15/0134

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0134
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 03.12.2015
  • Celková hodnota: 85,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/15/0026
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/15/0026 Objednávame u Vás náhrady na mopy - 6 ks. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Jana Mihelicova - ABC 17206022 0,00 € 24.11.2015 07.12.2015 Objednávka
Tlačiť